来源:证券之星公司公告
2026-04-30 08:11:13
容诚会计师事务所对元翔(厦门)国际航空港股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关执业准则,审计意见认为,厦门空港公司在上述日期按照《企业内部控制基本规范》和相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时声明内部控制存在固有局限性,审计结果对未来有效性推测具有风险。
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