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志邦家居: 2025年度内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-30 08:00:30

天健会计师事务所对志邦家居股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据相关审计指引和执业准则,认为公司在该日按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时说明了内部控制存在固有局限性,审计意见基于实施的审计工作得出。

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