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嘉麟杰: 内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-30 07:38:29

中审亚太会计师事务所对上海嘉麟杰纺织品股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关准则,审计意见认为,嘉麟杰公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时声明内部控制存在固有局限性,审计结果对未来效力的推测具有风险。

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