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*ST观典: 2025年度内部控制评价报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-29 11:05:25

观典防务技术股份有限公司2025年度内部控制评价报告显示,截至2025年12月31日,公司存在1项财务报告内部控制重大缺陷,系应收账款催收控制执行失效,导致未能准确评估应收账款可收回性。该缺陷尚未完成整改。公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制审计意见与公司评价结论一致。公司已制定整改措施并成立专项小组推进整改。

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