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喜悦智行: 2025年度内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-28 08:49:22

宁波喜悦智行科技股份有限公司董事会对2025年度内部控制的有效性进行了评价,认为公司已按照《企业内部控制基本规范》在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司建立了涵盖治理结构、机构设置、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监督等方面的内部控制体系,内部控制制度健全且执行有效。容诚会计师事务所对公司财务报告内部控制进行了审计,并出具了无保留意见的审计报告。报告期内未发现重大和重要内部控制缺陷。

证券之星公司公告

2026-04-28

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