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汉嘉数智: 2025年度内部控制自我评价报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-28 07:00:24

汉嘉数智科技集团股份有限公司发布2025年度内部控制自我评价报告,截至2025年12月31日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。内部控制评价范围涵盖公司及主要子公司,涉及工程设计、数智化工程解决方案、智慧城市技术服务等多项业务和高风险领域。报告期内未发现重大缺陷,自评价基准日至报告发布日无影响内部控制有效性的变化。

证券之星资讯

2026-04-27

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