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齐峰新材: 内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-28 06:59:39

上会会计师事务所对齐峰新材料股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关执业准则,审计结果显示,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。会计师事务所未发现非财务报告内部控制的重大缺陷。

证券之星资讯

2026-04-30

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