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上海谊众: 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-28 04:59:35

上海谊众药业股份有限公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度履行审计职责情况进行了监督。容诚会计师事务所具备证券服务业务资格,拥有丰富的审计经验,2024年度收入总额为251,025.80万元,承担518家上市公司年报审计工作。公司通过董事会及股东大会审议通过续聘该所为2025年度审计机构。审计委员会在年审过程中与会计师事务所及财务部门保持沟通,审查审计重点事项及进展,并于2026年4月26日召开会议,审议通过公司2025年年度报告等相关议案。审计委员会认为容诚会计师事务所客观、公允地完成了审计工作,出具的审计意见公正。

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