来源:证券之星公司公告
2026-04-28 03:46:39
致同会计师事务所对杭州炬华科技股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关审计准则,审计结果显示,炬华科技在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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