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交控科技: 交控科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-28 01:00:02

交控科技股份有限公司于2026年4月27日发布2025年度内部控制评价报告,报告显示截至2025年12月31日,公司在财务报告和非财务报告方面均未发现内部控制重大缺陷,内部控制体系设计与运行有效,符合企业内部控制规范体系要求。审计委员会监督、经理层负责日常运行,董事会保证报告真实性。纳入评价范围涵盖公司及子公司全部资产与营业收入。重点关注募集资金使用、关联交易、工程项目等高风险领域。报告期内所有一般缺陷均已整改。2026年将重点加强海外业务内控建设。

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