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沪宁股份: 内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-27 17:33:20

中汇会计师事务所对杭州沪宁电梯部件股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计,依据《企业内部控制审计指引》及相关准则,认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

证券之星资讯

2026-04-27

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