来源:证券之星公司公告
2026-04-27 15:25:22
北京国府嘉盈会计师事务所对四川观想科技股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计,认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司董事会也确认,截至内部控制评价报告基准日,不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖公司及下属主要子公司,重点关注资金活动、采购业务、销售业务、对外投资与对外担保、财务报告、合同管理等高风险领域。2025年度公司存在业绩预告披露不准确的情形,已进行更正并整改。
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