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翔腾新材: 2025年度内部控制评价报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-27 13:17:41

江苏翔腾新材料股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司2025年12月31日内控有效性进行了评价。董事会认为,截至基准日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内控体系在所有重大方面保持有效。评价范围涵盖公司及主要子公司,资产总额和营业收入占比分别达96.75%和98.40%。重点关注募投项目、采购、销售、信息系统等高风险领域。报告期内未发生影响内控有效性的变化因素。

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