来源:证券之星公司公告
2026-04-27 13:17:31
光大证券作为保荐机构,对江苏翔腾新材料股份有限公司2025年度内部控制评价报告进行了核查。纳入评价范围的单位资产总额占公司合并报表资产总额的96.75%,营业收入总额占98.40%。评价范围涵盖采购、销售、资金营运、募集资金、关联交易、信息系统等主要业务和事项,重点关注募投项目、采购、销售、信息系统等高风险领域。根据财务报告与非财务报告内部控制缺陷认定标准,2025年度公司未发现重大缺陷或重要缺陷。董事会认为公司在所有重大方面保持了有效的内部控制。保荐机构认为公司内部控制制度健全并有效执行,对内部控制评价报告无异议。
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