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屹通新材: 内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-27 12:11:45

天健会计师事务所对杭州屹通新材料股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关审计准则,审计结果显示,公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。会计师事务所未发现影响内部控制有效性的重大缺陷。

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