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聚杰微纤: 内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-27 11:45:01

天健会计师事务所对江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据相关审计指引和准则,审计意见认为,公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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