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翔腾新材: 江苏翔腾新材料股份有限公司2025年度内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-27 11:40:36

江苏翔腾新材料股份有限公司2025年度内部控制审计报告显示,截至2025年12月31日,公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。会计师事务所认为,公司财务报告内部控制有效,未发现重大缺陷。同时,公司发布的2025年度内部控制评价报告指出,于评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制评价范围涵盖主要子公司及高风险领域,包括采购、销售、信息系统等。

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