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ST加加: 加加食品集团股份有限公司内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-27 01:17:52

中审亚太会计师事务所对加加食品集团股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计,认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。但强调公司及子公司委托关联方代加工味精,累计形成代加工损失6,706.22万元计入其他应收款,构成关联方资金占用,表明存在内部控制缺陷。截至审计报告日,公司已计提利息并全额计提信用减值损失。该事项不影响审计意见。

证券之星公司公告

2026-04-27

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