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卫光生物: 内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-27 00:12:31

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会对2025年12月31日内控评价报告基准日的内部控制有效性进行了全面评价,涵盖公司各职能部门及全部子公司,纳入评价范围的资产和营业收入占合并报表100%。经评价,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制体系设计适当且有效执行,能够合理保证经营管理合法合规、资产安全及财务报告信息真实完整。大信会计师事务所出具审计意见,认为公司按照《企业内部控制基本规范》在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

证券之星公司公告

2026-04-27

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