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钢研纳克: 2025年度内部控制评价报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-26 23:51:14

钢研纳克检测技术股份有限公司2025年度内部控制评价报告指出,截至2025年12月31日,公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系在所有重大方面保持了有效的内部控制。内部控制评价范围涵盖总部及分子公司,资产总额和营业收入占比均为100%。公司建立了较为完整的内部控制体系,涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面。报告期内各项控制活动均未发现重大缺陷。

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