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歌力思: 2025年度董事会审计委员会履职情况报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-26 15:10:52

深圳歌力思服饰股份有限公司董事会审计委员会2025年度共召开5次会议,审议了2024年年度财务报告、内部控制评价报告、续聘审计机构等事项。委员会监督外部审计机构容诚会计师事务所的工作,认为其独立、客观、公正,提议续聘为2025年度审计机构。委员会审阅公司财务报表,认为真实、准确、完整,未发现重大错报或会计差错。同时指导内部审计工作,评估内部控制有效性,认为公司内部控制体系运行有效,符合监管要求。

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2026-04-26

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