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普天科技: 2025年度内部控制评价报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-26 12:40:41

中电科普天科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告指出,截至2025年12月31日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖总部、各事业部及子公司,覆盖资金活动、采购、销售、合同管理等重要业务流程。公司在内部环境、风险评估、信息沟通、内部监督等方面建立了相应制度。评价期间未发现重大缺陷,但在采购、资产管理、行政管理等环节存在一般缺陷,已推动整改。大信会计师事务所对公司内部控制有效性进行了独立审计。

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