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ST新华锦: 新华锦2025年度内部控制评价报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-26 11:51:28

山东新华锦国际股份有限公司2025年度内部控制评价报告显示,截至2025年12月31日,公司存在财务报告内部控制重大缺陷,主要系实际控制人凌驾于内控之上,导致关联方资金占用,本金余额4.22亿元。虽已清偿,但基准日尚未整改完成。董事会认为公司未能在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。非财务报告内部控制无重大缺陷。内部控制审计意见与公司评价结论一致。

证券之星公司公告

2026-04-26

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