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报喜鸟: 2025年度内部控制评价报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-26 09:04:06

报喜鸟控股股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求,对公司截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了自我评价。董事会认为,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制体系在所有重大方面保持有效。评价范围涵盖公司治理、发展战略、人力资源、资金活动、销售采购业务、资产管理、关联交易、财务报告管理等主要业务和高风险领域。自评价基准日至报告发布日,未发生影响内部控制有效性的重大变化。

证券之星公司公告

2026-04-26

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