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共进股份: 2025年度董事会审计委员会履职报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-26 04:21:56

深圳市共进电子股份有限公司董事会审计委员会2025年度共召开4次会议,审议了2024年年度报告、2025年各季度及半年度报告、利润分配预案、续聘会计师事务所、内部控制评价等多项议案。委员会监督外部审计机构工作,评估其独立性与执业质量,指导内部审计,审核财务信息披露,协调管理层与审计机构沟通,评估内部控制有效性。认为中汇会计师事务所客观公正完成审计,公司财务报告真实完整,内部控制有效,无重大缺陷。

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