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共进股份: 董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-26 04:09:16

深圳市共进电子股份有限公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度履职情况进行了监督与评估。中汇事务所具备专业资质和执业能力,审计团队独立、勤勉尽责,完成了公司2025年度财务报告及内部控制审计工作,并就审计重点、风险判断、审计调整等事项与管理层和治理层进行了沟通。审计委员会审议通过了公司2025年年度报告及内部控制评价报告,认为其履职符合监管要求,有效促进公司规范治理。

证券之星公司公告

2026-04-26

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