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海泰新光: 关于海泰新光董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-26 04:01:01

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会审计委员会对安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度审计工作履行监督职责。经审查,安永华明具备专业资质和执业能力,已按约定完成公司2025年度财务报告和内部控制审计,出具了标准无保留意见的审计报告。审计过程中,审计委员会就审计范围、时间安排、重点事项等与会计师事务所多次沟通,认为其独立、客观、公正地履行了职责。

证券之星公司公告

2026-04-26

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