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田中精机: 2025年度内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-24 17:18:10

立信会计师事务所对浙江田中精机股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据相关审计指引和准则,审计结果显示,公司在该日按照《企业内部控制基本规范》及相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。审计报告同时指出,内部控制存在固有局限性,不能完全防止或发现错报,且未来有效性存在一定风险。

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