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福斯达: 福斯达2025年度内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-24 13:31:31

立信会计师事务所对立信会计师事务所(特殊普通合伙)对杭州福斯达深冷装备股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关准则,审计意见认为,福斯达在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告同时指出内部控制存在固有局限性,不能完全防止错报。

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