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恒大高新: 2025年内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-24 11:54:39

大信会计师事务所对江西恒大高新技术股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关审计准则,审计结果显示,公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。会计师事务所未发现非财务报告内部控制存在重大缺陷。

证券之星公司公告

2026-04-24

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