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大参林: 关于大参林医药集团股份有限公司内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-24 11:33:40

天健会计师事务所对大参林医药集团股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关执业准则,审计结果显示,大参林公司在该日期按照《企业内部控制基本规范》和相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时,报告指出内部控制存在固有局限性,可能无法完全防止或发现错报。

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