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锐奇股份: 2025年度内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-23 08:45:20

锐奇控股股份有限公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》及相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。众华会计师事务所出具了内部控制审计报告,认为公司财务报告内部控制有效。公司董事会对内部控制评价结果负责,未发现财务报告和非财务报告内部控制存在重大缺陷或重要缺陷。

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