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皖通科技: 2025年度内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-22 20:16:24

中兴华会计师事务所对安徽皖通科技股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关执业准则,审计意见认为,皖通科技在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性,且其有效性未来可能存在风险。

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2026-04-22

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