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广大特材: 2025年度内部控制评价报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-22 00:05:17

张家港广大特材股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及相关监管要求,对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。报告显示,截至评价基准日,公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷,内控体系在所有重大方面保持有效。评价范围涵盖公司及全部合并子公司,涉及组织架构、资金活动、采购、销售、财务报告等主要业务和事项。自评价基准日至报告发布日,无影响内控有效性的重大变化。审计意见与公司评价结论一致。

证券之星公司公告

2026-04-22

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