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兴齐眼药: 董事会审计委员会关于2025年度内部控制的自我评价报告审核意见内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-21 20:18:33

沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会审计委员会审阅了公司《2025年度内部控制的自我评价报告》,认为公司已建立较为完善的内部控制制度体系,适应公司管理和发展需要,能够为财务报表的真实性和公允性提供合理保证,且得到有效执行。报告期内,内部控制体系规范、合法、有效,未发生违反内部控制制度的情形。该报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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2026-04-21

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