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芯联集成: 芯联集成电路制造股份有限公司2025年度内部控制评价报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-21 15:54:33

芯联集成电路制造股份有限公司发布了2025年度内部控制评价报告,报告显示截至2025年12月31日,公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效。评价范围涵盖公司及所有全资/控股子公司,资产总额和营业收入占比均为100%。重点涉及组织架构、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发等事项。公司未发现重大或重要缺陷,一般缺陷已整改或正在整改中。自评价基准日至报告发布日,无影响内部控制有效性的变化。审计意见与公司评价结论一致。

证券之星资讯

2026-04-21

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