来源:证券之星公司公告
2026-04-21 09:58:48
长城证券股份有限公司董事会审计委员会对致同会计师事务所2025年度审计履职情况进行评估,致同具备专业资质和执业能力,完成了公司2025年度财务报告及内部控制审计工作,出具了标准无保留意见审计报告。审计委员会履行了监督职责,审议通过相关议案并提交董事会。致同项目组成员近三年无处罚记录,不存在影响独立性情形。
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