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ST赛为: 深圳市赛为智能股份有限公司2025年度内部控制评价报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-21 06:02:28

深圳市赛为智能股份有限公司2025年度内部控制评价报告显示,截至2025年12月31日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占合并报表的100%。公司取消监事会,监督职责由董事会审计委员会承接。公司存在债务逾期、银行账户被冻结、持续经营能力存在重大不确定性等风险,已在信息披露中充分揭示。

证券之星公司公告

2026-04-21

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