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今创集团: 今创集团股份有限公司内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-20 20:16:02

上会会计师事务所(特殊普通合伙)对今创集团股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关执业准则,审计认为,今创集团在所有重大方面保持了按照《企业内部控制基本规范》和相关规定有效的财务报告内部控制。董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表意见,并披露注意到的非财务报告内部控制重大缺陷。

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