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和邦生物: 和邦生物2025年度内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-20 20:15:50

四川华信(集团)会计师事务所对四川和邦生物科技股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制基本规范》及相关规定,审计意见认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。会计师事务所声明内部控制存在固有局限性,审计结果对未来内部控制有效性的推测存在风险。

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