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康美药业: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)关于康美药业内部控制审计报告(2025)内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-19 01:05:31

我们审计了康美药业股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。根据审计结果,康美药业按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。建立健全和有效实施内部控制是公司董事会的责任,注册会计师的责任是对财务报告内部控制的有效性发表审计意见。

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