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理工光科: 内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-17 08:52:16

致同会计师事务所对武汉理工光科股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计意见认为,公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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