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伟星新材: 2025年内部控制审计报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-03 10:54:40

天健会计师事务所对浙江伟星新型建材股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计依据为《企业内部控制审计指引》及相关执业准则。审计意见认为,公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

证券之星资讯

2026-04-02

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