来源:证券之星公司公告
2026-04-03 10:51:33
上海罗曼科技股份有限公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》及相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。众华会计师事务所出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。公司未发现财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制评价范围涵盖公司本部、分公司及全资、控股子公司,涉及发展战略、资金活动、采购业务、资产管理、财务报告等主要业务和事项。自评价基准日至报告发布日,未发生影响内部控制有效性结论的因素。
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