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三利谱: 内部控制的鉴证报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-03 10:18:44

天健会计师事务所对深圳市三利谱光电科技股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关审计准则,审计结果显示,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告还指出内部控制存在固有局限性,审计意见基于当前实施的控制政策和程序。

证券之星公司公告

2026-04-03

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