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吉宏股份: 审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-03 08:16:24

厦门吉宏科技股份有限公司董事会审计委员会对安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度履职情况进行了监督与评估。安永华明具备专业资质和执业能力,2025年为公司提供财务报告审计及内部控制审计服务,出具了标准无保留意见的审计报告。审计委员会全程参与年报审计沟通,审查审计计划、重点事项及报告结果,认为其独立、客观、公正地完成了审计工作。公司续聘安永华明为2025年审计机构,相关程序符合法律法规要求。

证券之星资讯

2026-04-02

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