|

股票

上港集团: 上港集团内部控制审计报告(2025年度)内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-04-03 02:21:03

普华永道中天会计师事务所对上海国际港务(集团)股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计依据为《企业内部控制审计指引》及相关执业准则。审计意见认为,上港集团于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时披露了内部控制的固有局限性以及对未来有效性推测的风险。

证券之星公司公告

2026-04-03

证券之星资讯

2026-04-02

首页 股票 财经 基金 导航