来源:证券之星公司公告
2026-04-02 20:10:32
信永中和会计师事务所对重庆水务集团股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。审计意见认为,重庆水务按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时披露了内部控制的固有局限性,并提请注意未来内部控制有效性推测的风险。
证券之星公司公告
2026-04-02
证券之星公司公告
2026-04-02
证券之星公司公告
2026-04-02
证券之星公司公告
2026-04-02
证券之星公司公告
2026-04-02
证券之星公司公告
2026-04-02
证券之星资讯
2026-04-02
证券之星资讯
2026-04-02
证券之星资讯
2026-04-02