来源:证券之星公司公告
2026-03-28 19:56:20
北京中科江南信息技术股份有限公司审计委员会根据企业内部控制基本规范及相关监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,对公司截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。报告显示,公司已建立较为完善的内部控制体系,覆盖主要单位及业务事项,资产总额和营业收入占比均为100%。报告期内未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷,内部控制监督有效,于基准日公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
证券之星公司公告
2026-03-28
证券之星公司公告
2026-03-28
证券之星公司公告
2026-03-28
证券之星公司公告
2026-03-28
证券之星公司公告
2026-03-28
证券之星公司公告
2026-03-28
证券之星资讯
2026-03-27
证券之星资讯
2026-03-27
证券之星资讯
2026-03-27