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设计总院: 2025年度内部控制审计报告(容诚审字[2026]230Z1114号)内容摘要

来源:证券之星公司公告

2026-03-28 15:53:00

容诚会计师事务所对安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关执业准则,审计意见认为,公司在该日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时披露了内部控制的固有局限性以及注册会计师的责任。

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